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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5056 Data de lançamento: 30/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. REMOÇÃO DA PACIENTE CLAIR TEREZINHA PEREIRA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2016 REF. REMOÇÃO DA PACIENTE CLAIR TEREZINHA PEREIRA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS 2.200,00
08/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 585. 2.199,20
08/09/2016 VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,80
13/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2016 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 2.199,20
TOTAL 2.199,20 2.199,20 2.199,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.