Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REMOÇÃO DA PACIENTE CLAIR TEREZINHA PEREIRA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2016 |
REF. REMOÇÃO DA PACIENTE CLAIR TEREZINHA PEREIRA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS |
2.200,00 |
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08/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 585. |
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2.199,20 |
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08/09/2016 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-0,80 |
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13/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2016
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 |
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2.199,20 |
TOTAL |
2.199,20 |
2.199,20 |
2.199,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.