Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGAOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012. |
25.196,04 |
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16/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 451. |
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2.099,67 |
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23/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860932 |
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2.099,67 |
01/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0453. |
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2.099,67 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861016 |
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2.099,67 |
07/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0745. |
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2.099,67 |
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06/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 749. |
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2.099,67 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861106 |
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2.099,67 |
01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 455. |
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2.099,67 |
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14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861151 |
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2.099,67 |
07/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 462. |
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2.099,67 |
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11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861179 |
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2.099,67 |
02/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 465. |
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2.099,67 |
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01/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0470. |
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2.099,67 |
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10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861255 |
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2.099,67 |
12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861341 |
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2.099,67 |
28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1428 |
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2.099,67 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-8.398,68 |
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TOTAL |
16.797,36 |
16.797,36 |
16.797,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.