Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGAOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012. |
25.196,04 |
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| 16/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 451. |
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2.099,67 |
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| 23/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860932 |
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2.099,67 |
| 01/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0453. |
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2.099,67 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861016 |
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2.099,67 |
| 07/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0745. |
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2.099,67 |
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| 06/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 749. |
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2.099,67 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861106 |
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2.099,67 |
| 01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 455. |
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2.099,67 |
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| 14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861151 |
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2.099,67 |
| 07/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 462. |
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2.099,67 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861179 |
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2.099,67 |
| 02/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 465. |
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2.099,67 |
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| 01/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0470. |
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2.099,67 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861255 |
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2.099,67 |
| 12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861341 |
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2.099,67 |
| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1428 |
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2.099,67 |
| 30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-8.398,68 |
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| TOTAL |
16.797,36 |
16.797,36 |
16.797,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |