Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5342 |
Data de lançamento: |
09/09/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. TAXA TED PGTO ELETRONICOS DAS CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, 1141 IGDBF |
30,10 |
30,10 |
1.00 |
1140 - IGDSUAS |
4,30 |
4,30 |
1.00 |
1152 - PSB |
98,90 |
98,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2016 |
REF. TAXA TED PGTO ELETRONICOS DAS CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, 1141 IGDBF 1140 - IGDSUAS 1152 - PSB |
133,30 |
|
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09/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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133,30 |
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15/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2016
BANCO DO BRASIL SA - 3129 |
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133,30 |
TOTAL |
133,30 |
133,30 |
133,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.