Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVICO ANESTESIOLOGIA E RECUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
23/09/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5455, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANESTESIA AO PACIENTE HIAGO SOUZA. |
184,50 |
184,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5455, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANESTESIA AO PACIENTE HIAGO SOUZA. |
184,50 |
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23/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 20163014. |
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184,50 |
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28/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2016
SERVICO ANESTESIOLOGIA E RECUP LTDA - 217 |
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184,50 |
TOTAL |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.