Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
353,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE. |
353,58 |
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28/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 38250. |
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353,58 |
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17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 5516/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 617 |
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353,58 |
TOTAL |
353,58 |
353,58 |
353,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.