Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DR JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5522 |
Data de lançamento: |
27/09/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BEBASE NOTURNA PARA O PACIENTE GABRIEL DE SOUZA KELLER. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BEBASE NOTURNA PARA O PACIENTE GABRIEL DE SOUZA KELLER. |
660,00 |
|
|
27/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0308. |
|
660,00 |
|
27/09/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-660,00 |
|
29/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0308. |
|
660,00 |
|
29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5522/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859725 |
|
|
660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.