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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 30/09/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 37,50
30/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 38351. 37,50
17/10/2016 Pagamento de Empenho 5675/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 616 37,50
TOTAL 37,50 37,50 37,50
SALDO A PAGAR 0,00