Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5745 |
Data de lançamento: |
05/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE OLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W40 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE OLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W40 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
288,00 |
|
|
06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 0.54.693. |
|
288,00 |
|
29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5745/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 961437 |
|
|
288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.