Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5775 |
Data de lançamento: |
07/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA E. M. E.F. MENINO DEUS |
0,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA E. M. E.F. MENINO DEUS |
58,00 |
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07/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 162210. |
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58,00 |
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08/11/2016 |
Pagamento de Empenho 5775/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851523 |
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58,00 |
TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.