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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5794 Data de lançamento: 10/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13K, PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13K, PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 65,00
14/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .12.894.992. 65,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 5794/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859704 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.