| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IQS 2789, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IQS 2789, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 26,00 | ||
| 14/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8809. | 26,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5817/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2979 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||