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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 14/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IQS 2789, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IQS 2789, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 26,00
14/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8809. 26,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 5817/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2979 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.