Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
17/10/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRUBUICAO IPE FOPAG MES DE SETEMBRO 2016 FRANCIELE CARVALHO |
89,17 |
89,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2016 |
CONTRUBUICAO IPE FOPAG MES DE SETEMBRO 2016 FRANCIELE CARVALHO |
89,17 |
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17/10/2016 |
EMEPNHO LIQUIDADO POR MARDILE MARION YORA |
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89,17 |
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19/10/2016 |
Pagamento de Empenho 5828/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859505 |
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89,17 |
TOTAL |
89,17 |
89,17 |
89,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.