Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5835 |
Data de lançamento: |
18/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2016 |
REF. SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
180,00 |
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18/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 374. |
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180,00 |
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17/11/2016 |
Pagamento de Empenho 5835/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851528 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.