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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5854 Data de lançamento: 19/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO KOMBI PLACAS ISY 6086, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IPK 7749 E O MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026. 0,00 910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2016 REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO KOMBI PLACAS ISY 6086, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IPK 7749 E O MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026. 910,00
19/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1157, 1156, 1155, 1154. 910,00
17/11/2016 Pagamento de Empenho 5854/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851525 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.