Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
20/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 24/2016, CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DA MATRIZ. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 24/2016, CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DA MATRIZ. |
100,00 |
|
|
22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
0,66 |
|
05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5860/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CORSAN - 160 |
|
|
0,66 |
23/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
46,65 |
|
23/01/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-52,69 |
|
|
27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5860/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
46,65 |
TOTAL |
47,31 |
47,31 |
47,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.