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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VANDERLEI LUIS LINCK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5863 Data de lançamento: 20/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE LENTES PARA OS PACIENTES, MILENNY DOS SANTOS PIOVESAN, LUCIANA FERREIRA DA SILVA PARZIANELLO, MARIA FRAUZINA DA ROSA, VALMIRA COELHO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, ADEMAR DOS SANTOS BUENO, IRACEMA DA CRUZ . 0,00 786,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE LENTES PARA OS PACIENTES, MILENNY DOS SANTOS PIOVESAN, LUCIANA FERREIRA DA SILVA PARZIANELLO, MARIA FRAUZINA DA ROSA, VALMIRA COELHO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, ADEMAR DOS SANTOS BUENO, IRACEMA DA CRUZ . 786,00
20/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 012.949.059. 786,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 5863/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859711 786,00
TOTAL 786,00 786,00 786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.