| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 5872 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELES PARA TROCA NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 2.822,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELES PARA TROCA NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.822,85 | ||
| 21/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF .012.963.159. | 2.822,85 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5872/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861459 | 2.822,85 | ||
| TOTAL | 2.822,85 | 2.822,85 | 2.822,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||