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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 18:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Data de lançamento: 26/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA SER USADO PELOS SERVIDORS QUE TRABALHAM NA COLETA DO LIXO. 0,00 11,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA SER USADO PELOS SERVIDORS QUE TRABALHAM NA COLETA DO LIXO. 11,97
26/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 243827. 11,97
29/12/2016 Pagamento de Empenho 5899/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861461 11,97
TOTAL 11,97 11,97 11,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.