Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6053 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto rescisão mês 10/2016 |
0,00 |
2.212,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
Referente pagto rescisão mês 10/2016 |
2.212,15 |
|
|
27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. |
|
2.212,15 |
|
10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 6053/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.212,15 |
TOTAL |
2.212,15 |
2.212,15 |
2.212,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.