Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6111 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
50,00 |
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27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .013.021.338. |
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50,00 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6111/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861448 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.