| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal PAGTO FOLHA MES 01/2016 | 0,00 | 369,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | contribuição patronal PAGTO FOLHA MES 01/2016 | 369,61 | ||
| 28/01/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. | 369,61 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Empenho 612/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1276 | 369,61 | ||
| TOTAL | 369,61 | 369,61 | 369,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||