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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6149 Data de lançamento: 03/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DO CRAS, BOLSA FAMILIA. 0,00 208,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2016 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DO CRAS, BOLSA FAMILIA. 208,60
03/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .013.091.800. 208,60
07/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 208,60
TOTAL 208,60 208,60 208,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.