Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6212 |
Data de lançamento: |
10/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
0,00 |
233,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
233,26 |
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10/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .013.167.463. |
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233,26 |
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07/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2016
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME - 4476 |
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233,26 |
TOTAL |
233,26 |
233,26 |
233,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.