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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 18:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 11/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 56,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 56,87
11/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 276950. 56,87
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6228/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861461 56,87
TOTAL 56,87 56,87 56,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.