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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6295 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO 30 PCT DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DO PSF. 0,00 597,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 REF. AQUISIÇÃO 30 PCT DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DO PSF. 597,00
07/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .013.462.174. 597,00
22/12/2016 Pagamento de Empenho 6295/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 641 597,00
TOTAL 597,00 597,00 597,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.