Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
21/11/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. INSS PARTE PATRONAL, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER, 9 DIAS NOVEMBRO/2016 |
68,84 |
68,84 |
1.00 |
DEZEMBRO/2016 |
229,39 |
229,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2016 |
REF. INSS PARTE PATRONAL, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER, 9 DIAS NOVEMBRO/2016 DEZEMBRO/2016 |
298,23 |
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29/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 035. |
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229,39 |
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29/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-68,84 |
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TOTAL |
229,39 |
229,39 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
229,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.