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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. 259,62 519,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. 519,24
04/02/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2114. 259,62
17/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860906 259,62
09/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0243. 259,62
11/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861076 259,62
TOTAL 519,24 519,24 519,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.