O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 670 Data de lançamento: 29/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 011/2016. 0,00 9.732,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2016 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 011/2016. 9.732,22
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAIS, CFE NFE Nº 2687. 4.465,98
27/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 670/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851465 4.465,98
19/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF 2793. 2.118,62
25/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 670/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851483 2.118,62
12/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 2912. 3.147,62
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 670/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851506 3.147,62
TOTAL 9.732,22 9.732,22 9.732,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.