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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6719 Data de lançamento: 07/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 E PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 E PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 835,00
07/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .013.460.794, .013.460,862, .013.461,004, 835,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6719/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859571 835,00
TOTAL 835,00 835,00 835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.