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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6754 Data de lançamento: 09/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CONEXÃO TOTAL PARA REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE. 0,00 273,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE CONEXÃO TOTAL PARA REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE. 273,00
09/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .013.489.678. 273,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6754/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861438 273,00
TOTAL 273,00 273,00 273,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.