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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6808 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 100,00
15/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8839. 100,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6808/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851548 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.