Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6919 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha mês 12/2016 |
0,00 |
1.287,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2016 |
parte patronal pagto folha mês 12/2016 |
1.287,57 |
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16/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 12/2016. |
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1.287,57 |
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19/01/2017 |
Pagamento de Empenho 6919/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1125 |
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1.287,57 |
TOTAL |
1.287,57 |
1.287,57 |
1.287,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.