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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6968 Data de lançamento: 19/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2016 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 100,00
19/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 8842. 100,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6968/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851548 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.