Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
19/12/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. |
0,00 |
2.265,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. |
2.265,74 |
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19/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3285. |
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2.265,74 |
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27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2016
SUPER MORESCO LTDA - 3858 |
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2.265,74 |
TOTAL |
2.265,74 |
2.265,74 |
2.265,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.