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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6972 Data de lançamento: 19/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. 0,00 2.265,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. 2.265,74
19/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3285. 2.265,74
27/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 2.265,74
TOTAL 2.265,74 2.265,74 2.265,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.