| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 9.459,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 9.459,62 | ||
| 28/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 9.459,62 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 7028/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 | 9.459,62 | ||
| TOTAL | 9.459,62 | 9.459,62 | 9.459,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||