Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7031 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2016 |
REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
100,00 |
|
|
28/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 020. |
|
100,00 |
|
30/12/2016 |
Pagamento de Empenho 7031/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859585 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.