| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DE ROUBO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS NA MADRUGADA DO DIA 29/12/2016, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 71,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DE ROUBO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS NA MADRUGADA DO DIA 29/12/2016, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 71,70 | ||
| 30/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 013.704.927. | 71,70 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Empenho 7040/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,70 | ||
| TOTAL | 71,70 | 71,70 | 71,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||