| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.1475, 9625.1765. | 235,04 | 235,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.1475, 9625.1765. | 235,04 | ||
| 01/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 235,04 | ||
| 23/02/2016 | Pagamento de Empenho 739/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1104 | 235,04 | ||
| TOTAL | 235,04 | 235,04 | 235,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||