Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE JUROS CORRESPONDENTE A DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS. |
0,00 |
13,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
REFERENTE JUROS CORRESPONDENTE A DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS. |
13,45 |
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01/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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13,45 |
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18/02/2016 |
Pagamento de Empenho 740/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860918 |
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13,45 |
15/03/2016 |
VALOR EMPENHADO E PAGO INDEVIDAMENTE , |
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-13,45 |
15/03/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-13,45 |
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15/03/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-13,45 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.