| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEÍCULO KOMBI ISY 6086. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REF: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEÍCULO KOMBI ISY 6086. | 150,00 | ||
| 15/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 1135. | 150,00 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 753/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851450 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||