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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TANIA MARIA GALSKI DA ROCHA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 844 Data de lançamento: 04/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 588,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 588,61
04/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 588,61
19/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2016 TANIA MARIA GALSKI DA ROCHA ME - 4682 588,61
TOTAL 588,61 588,61 588,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.