Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO FORD FOCUS S AT 2.0 S SEDAN PLACAS IVS 3904, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. |
12.153,00 |
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01/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162457, 162995, 163281. |
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434,75 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861042 |
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434,75 |
15/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164201, 164639, 164776, |
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411,45 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861063 |
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411,45 |
14/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 167660, 167445, 166991, 166711, 164949. |
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790,79 |
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02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168984, 168653, 168697, 168335. |
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479,46 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 |
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790,79 |
10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 |
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479,46 |
16/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98667, 98599, 98420, 97957. |
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523,84 |
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01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 24, 909. |
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315,19 |
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14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 |
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315,19 |
14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 |
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523,84 |
16/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1974, 1659, 1360, 1062. |
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637,35 |
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01/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2389, 2053. |
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237,42 |
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18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3480. |
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186,41 |
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22/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185 |
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637,35 |
29/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4391, 4608. |
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258,79 |
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11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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258,79 |
11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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186,41 |
11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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237,42 |
17/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6065, 5986, 6299. |
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416,02 |
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02/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARQUESE, CFE CF 6434, 6394, 6679, 6770. |
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401,48 |
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15/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7729, 7837. |
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206,75 |
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21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861220 |
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416,02 |
17/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARQUESE, CFE CF 9213, 10021. |
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198,57 |
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26/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 |
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206,75 |
26/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 |
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401,48 |
17/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861311 |
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198,57 |
18/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHSE, CFE CF 11510. |
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38,00 |
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07/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11510. |
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0,02 |
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12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317 |
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38,02 |
19/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 13618, 13529, 12183, 12090, 12122. |
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699,94 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861456 |
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699,94 |
30/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 14319. |
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142,07 |
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30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850401 |
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142,07 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-5.774,70 |
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TOTAL |
6.378,30 |
6.378,30 |
6.378,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.