Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, CONTRATO Nº 013/2016. |
20.255,00 |
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01/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162306, 162502. |
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295,84 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861042 |
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295,84 |
15/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 163671. |
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144,65 |
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15/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164095, 164696. |
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329,73 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861063 |
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144,65 |
11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861063 |
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329,73 |
14/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 166282, 167081, 167083.167567, 166914, 166640, 165441, |
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1.113,31 |
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02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168701. |
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195,22 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 |
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1.113,31 |
10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 |
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195,22 |
16/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98220. |
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185,50 |
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01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 798, 71. |
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377,07 |
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14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 |
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377,07 |
14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 |
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185,50 |
16/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1842. |
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198,40 |
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01/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2492. |
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195,65 |
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18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3779. |
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203,95 |
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22/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185 |
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198,40 |
29/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4376, 5020. |
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336,19 |
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11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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336,19 |
11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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203,95 |
11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 |
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195,65 |
17/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6049, 5391, 6034. |
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521,37 |
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02/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6780, 7043, 6577. |
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402,43 |
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15/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7994. |
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189,59 |
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21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861220 |
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521,37 |
03/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 8385. |
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137,48 |
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26/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 |
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189,59 |
26/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 |
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402,43 |
17/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861311 |
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137,48 |
18/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11918, 11633, 10559. |
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469,34 |
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12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317 |
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469,34 |
19/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 13122, 13595. |
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382,14 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861456 |
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382,14 |
30/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 14994, 14805. |
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303,43 |
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30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850401 |
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303,43 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-14.273,71 |
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TOTAL |
5.981,29 |
5.981,29 |
5.981,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.