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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 989 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, CONTRATO Nº 013/2016. 0,00 20.255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, CONTRATO Nº 013/2016. 20.255,00
01/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162306, 162502. 295,84
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861042 295,84
15/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 163671. 144,65
15/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164095, 164696. 329,73
11/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861063 144,65
11/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861063 329,73
14/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 166282, 167081, 167083.167567, 166914, 166640, 165441, 1.113,31
02/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168701. 195,22
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 1.113,31
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 195,22
16/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98220. 185,50
01/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 798, 71. 377,07
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 377,07
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851586 185,50
16/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1842. 198,40
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2492. 195,65
18/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3779. 203,95
22/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185 198,40
29/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4376, 5020. 336,19
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 336,19
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 203,95
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 195,65
17/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6049, 5391, 6034. 521,37
02/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6780, 7043, 6577. 402,43
15/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7994. 189,59
21/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861220 521,37
03/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 8385. 137,48
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 189,59
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1386 402,43
17/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861311 137,48
18/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11918, 11633, 10559. 469,34
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317 469,34
19/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 13122, 13595. 382,14
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861456 382,14
30/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 14994, 14805. 303,43
30/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 989/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850401 303,43
30/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -14.273,71
TOTAL 5.981,29 5.981,29 5.981,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.