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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA ESTUFA HORTIFRUTI. 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA ESTUFA HORTIFRUTI. 230,00
27/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,08
10/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 18,08
22/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,06
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 18,06
30/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 17,45
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 17,45
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,17
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 18,17
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,49
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 18,49
28/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,58
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 18,58
27/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 17,78
09/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 17,78
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,35
11/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 19,35
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449723. 22,98
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 22,98
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELETRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/85. 22,71
13/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750 22,71
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/85. 23,43
08/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 23,43
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -14,92
TOTAL 215,08 215,08 215,08
SALDO A PAGAR 0,00