Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA CAPELA VELATORIA. |
900,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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106,88 |
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| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
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106,88 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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18,06 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
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|
18,06 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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132,15 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
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132,15 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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144,21 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
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|
144,21 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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61,03 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
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|
61,03 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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112,17 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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|
112,17 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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92,64 |
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| 09/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 |
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|
92,64 |
| 29/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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231,26 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 |
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|
231,26 |
| 27/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1,60 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 |
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1,60 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |