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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL E PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADOS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 20-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2017 CONTRATO N° 44-2017. 0,00 3.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 REF. AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL E PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADOS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 20-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2017 CONTRATO N° 44-2017. 3.550,00
31/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2517. 2.350,00
05/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1559/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.350,00
05/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N°2667 1.200,00
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1559/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.200,00
TOTAL 3.550,00 3.550,00 3.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.