Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI. |
1.000,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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80,83 |
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| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
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80,83 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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20,23 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
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20,23 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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17,45 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
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|
17,45 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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68,17 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
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68,17 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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80,60 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
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|
80,60 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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65,68 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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65,68 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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123,61 |
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| 09/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 |
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|
123,61 |
| 29/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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72,33 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 |
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72,33 |
| 28/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000450144. |
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180,19 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 |
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180,19 |
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/25. |
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132,56 |
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| 13/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750 |
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132,56 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/25. |
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95,38 |
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| 08/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 |
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95,38 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-62,97 |
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| TOTAL |
937,03 |
937,03 |
937,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |