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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 17 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI. 1.000,00
27/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 80,83
10/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 80,83
22/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 20,23
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 20,23
30/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 17,45
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 17,45
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 68,17
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 68,17
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 80,60
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 80,60
28/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 65,68
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 65,68
27/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 123,61
09/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 123,61
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 72,33
11/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 72,33
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000450144. 180,19
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 180,19
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/25. 132,56
13/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750 132,56
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/25. 95,38
08/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 95,38
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -62,97
TOTAL 937,03 937,03 937,03
SALDO A PAGAR 0,00