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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1779 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 269,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 269,04
03/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41719 269,04
10/04/2017 Pagamento de Empenho 1779/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269,04
TOTAL 269,04 269,04 269,04
SALDO A PAGAR 0,00