Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSIÇÃO, ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2017 CONVITE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 56/2017. |
21.480,00 |
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| 17/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 006. |
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2.685,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861635 |
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2.685,00 |
| 16/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 012. |
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2.685,00 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851733 |
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2.685,00 |
| 13/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 20. |
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2.685,00 |
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| 17/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861695 |
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2.685,00 |
| 18/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 30. |
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2.650,00 |
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| 06/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 39. |
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2.650,00 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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2.650,00 |
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 045. |
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2.650,00 |
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| 10/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861832 |
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2.650,00 |
| 20/12/2017 |
REF. CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
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5.370,00 |
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| 28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861915 |
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2.650,00 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-105,00 |
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| 22/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861934 |
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5.370,00 |
| TOTAL |
21.375,00 |
21.375,00 |
21.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |