Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA EMEF MENINO DEUS. |
20.000,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
702,35 |
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| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. JANEIRO/2017, 99502/42, 99502/33
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
|
|
702,35 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
396,59 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 99502/33, 99502/42
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
|
|
396,59 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.002,51 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.002,51 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.411,06 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.411,06 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.000,32 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.000,32 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.097,19 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.097,19 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.137,29 |
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| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.137,29 |
| 29/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
971,58 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
971,58 |
| 28/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449999 E Nº 20170000000000450002. |
|
1.680,86 |
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| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.680,86 |
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURAS ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nºs 99502/33; 99502/42. |
|
1.572,53 |
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| 16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.572,53 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/33; 99502/42. |
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1.278,38 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.278,38 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-7.749,34 |
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| TOTAL |
12.250,66 |
12.250,66 |
12.250,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |